如何完善企業(yè)內部控制制度
2020-05-22
CPA
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老師回答
完善內部控制宏觀體系。隨著外部環(huán)境的不斷變化,組織管理水平的提高,站在國家宏觀層面上,要逐步建立財稅監(jiān)督、國家審計監(jiān)督和社會審監(jiān)督三者并立的經濟監(jiān)督體系;同時要重視生產專業(yè)化和協(xié)作化,以促使生產力的迅速發(fā)展和降低產品成本;鼓勵公平競爭,優(yōu)勝劣汰,為企業(yè)加強成本管理創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,及時各種經濟信號傳遞出去。
完善內部控制微觀制度。提高企業(yè)員工素質,強化內部控制制度;完善企業(yè)風險評估與預警系統(tǒng);建立良好的信息溝通系統(tǒng);建立健全內部控制制度的監(jiān)督與評價機制。
內部控制制度是單位內部建立的使各項業(yè)務活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程?,F(xiàn)代化企業(yè)管理的產物。企業(yè)在競爭日益激烈的外部環(huán)境中,為了增強自身的競爭能力,需不斷改善內部管理,提高工作效率、提高產品質量。該制度包括的基本要素是:
(1) 明確合理的職責分工制度。
(2) 嚴格的審批檢查制度。
(3) 健全的會計制度和企業(yè)管理制度。
(4) 嚴密的保管保衛(wèi)制度。
(5) 有效的內部審計制度。
(6) 勝任的工作人員。由于內部控制制度的嚴密程度直接決定著被審單位提供的會計數(shù)據(jù)和其他經濟資料的可靠性,現(xiàn)代審計總是把被審單位現(xiàn)行的內部控制制度當作審查的起點和重點,通過對內部控制制度的調查、核實和評價確定審計工作的范圍、深度和側重點。
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內部控制制度包括內部會計控制和內部管理控制。內部控制就是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守由治
2020-05-26 14:23
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財務內部控制制度內容是與財務相關的會計控制以及管理控制。具體是明確、合理的職責分工;嚴格的審批、檢查要求;全面的會計制度和企業(yè)管理制度;
2020-05-13 14:28
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注會綜合階段可以在任意時間內通過,沒有年限限制。從2014年開始,綜合階段考試已經取消了5年限制,考生可以在任意時間段內完成綜合階段考試。
2023-05-15 08:05
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注會綜合階段考試沒有年限規(guī)定。從2014年開始,綜合階段考試已經取消了5年限制,考生可以在任意時間段內完成綜合階段考試。
2023-05-15 08:05
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注會成績專業(yè)階段保留5年,綜合階段沒有限制??忌谝?guī)定的年限中通過注會考試,過期成績將作廢。
2023-05-15 08:05
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2023年cpa報名月份在4月份,根據(jù)2023年注冊會計師報名簡章,2023年cpa具體的報名時間時間是:2023年4月6日-28日。
2023-05-12 18:05
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注冊會計師每年基本上都是4月份開始報名。2023年注冊會計師報名時間是:2023年4月6日-28日,具體請關注中國注冊會計師協(xié)會網站發(fā)布的相關信息。目前,2023年注冊會計師報名時間已截止。
2023-05-12 18:05
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2023年注冊會計師考試報名時間是4月份。2023年注冊會計師考試具體報名時間是:2023年4月6日-28日,具體請關注中國注冊會計師協(xié)會網站發(fā)布的相關信息。
2023-05-12 16:05
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