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加工費(fèi)題中明確說明了不含稅那收回后需要計(jì)算增值稅吧?

\n//glive.gaodun.com/upload/26143/d2c27772aec9b0f85958f02b65a1a00dd3bf1cc1\n\n//glive.gaodun.com/upload/26143/9f140b01e9aa897526759bef526a0f5f7363fa23\n老師 為什么原材料 20000不需要算增值稅 只算了 7000 的增值稅

花同學(xué)
2021-10-11 14:55:13
閱讀量 249
  • 陸老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無(wú)聲 循循善誘 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于加工費(fèi)題中明確說明了不含稅那收回后需要計(jì)算增值稅吧?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好

    題目未說明的情況下,一般購(gòu)買的原材料都是含稅的,所以收回后不用再計(jì)算一次了。加工費(fèi)題中明確說明了不含稅,所以收回后需要計(jì)算增值稅。

     祝學(xué)習(xí)愉快~


    以上是關(guān)于稅,不含稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-11 15:00:19
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其他回答

  • T同學(xué)
    題目中明確說了技稅 不就是含稅價(jià)嗎
    • 劉老師
      您好,含稅價(jià)是有說價(jià)稅合計(jì)或者發(fā)票金額是多少稅額是多少
    • T同學(xué)
      是這個(gè) 老師
    • 劉老師
      計(jì)稅價(jià)格是不含稅價(jià)格,沒有直接說價(jià)稅合計(jì)、價(jià)款稅款合計(jì)的都是不含稅,不含稅要乘以(1%2B稅率)變?yōu)楹惤痤~
  • 陳同學(xué)
    建筑施工合同中有明確寫明總價(jià),其中不含稅和增值稅分別金額的,印花稅是否按不含稅計(jì)算繳納?
    • 錢老師
      印花稅是按不含稅計(jì)算繳納
    • 陳同學(xué)
      這個(gè)文件應(yīng)該有吧,但不知是哪個(gè)文件?
    • 錢老師
      印花稅的計(jì)稅依據(jù)總結(jié)如下,根據(jù)簽訂的購(gòu)銷合同實(shí)際情況進(jìn)行取舍為例子: 1、如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
  • 張同學(xué)
    發(fā)票退回來(lái)之后,要沖減收入和增值稅,那么已經(jīng)計(jì)提了的附加稅金呢?還要不要沖減呢?請(qǐng)細(xì)細(xì)說明,謝謝了。
    • 唐老師

      退回一定要沖減,附加稅不沖減。在月底計(jì)提附加稅時(shí),計(jì)算附加稅額變化了,自然就減少計(jì)提,不需要沖減啊。

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