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如果這個月只有進(jìn)項稅額沒銷項如何報稅?

老師你好,我想問一下,如果這個月只有進(jìn)項稅額,沒有銷項稅額,我們報稅的時候,可以把報稅附表二的進(jìn)項稅額填上,下個月報稅的時候把上個月報稅的進(jìn)項稅額填到附表二里的前期認(rèn)證相符且本期申報里。這樣可以嗎? 還是如果這個月只有進(jìn)項沒有銷項,我們只認(rèn)證,報稅時附表二不填寫,下個月報稅的時候,把上個月和這個月的進(jìn)項稅額都填在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣??

郭同學(xué)
2021-11-27 09:13:58
閱讀量 304
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于如果這個月只有進(jìn)項稅額沒銷項如何報稅?我的回答如下:

    本期應(yīng)該填寫附表2,下個月,前期數(shù)據(jù)應(yīng)該會自動出現(xiàn)的,如果沒有出現(xiàn)的話,就填寫附表二里的前期認(rèn)證相符且本期申報。


    以上是關(guān)于稅,進(jìn)項稅額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-27 09:21:53
  • 收起
    郭同學(xué)學(xué)員追問
    我見實操練習(xí)平臺上是按照第二種方法,還是這兩種方法都可以
    2021-11-27 09:36:46
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué),你好:

    兩種方法都可以的。

    2021-11-27 09:43:27
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其他回答

  • 。同學(xué)
    本期有留抵稅額,本期如何做分錄,下個月如果只有銷項沒有進(jìn)項如何做分錄
    • 陸老師
      你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
    • 。同學(xué)
      不是太懂,這樣說吧,如果我七月份進(jìn)項額20000,進(jìn)項稅額是2600.銷項額是10000,銷項稅額是1300.78月銷項稅額是1000,那我7月和8月分錄如何做
    • 陸老師
      借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 七月份不用交稅做這個分錄。
    • 。同學(xué)
      借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8月,這個分路。 銷香和進(jìn)像都是正常結(jié)轉(zhuǎn)不變。
  • M同學(xué)
    如果當(dāng)月公司只有進(jìn)項票 沒有銷項票 如何報稅呀!當(dāng)月進(jìn)項票還要正常認(rèn)證嗎?
    • 郎老師
      您好,當(dāng)月的進(jìn)項發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣,也可以不認(rèn)證抵扣的,正常申報就行了,只是沒有銷項稅而已。
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